索引号: 78238480-2/2018-03789 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-09-26
发布单位: 城管办

manbetx提现秒到账城市管理办公室2017年度部门决算


一、manbetx提现秒到账城市管理办公室单位概况

(一)主要职能

1.贯彻实施国家、省、市有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、规章;负责编制开发区城市管理规划和年度计划,经批准后组织实施;

2.负责以城市“洁化、绿化、亮化、序化”为重点的城市管理长效管理工作,组织城市环境综合治理工作;

3.认真贯彻执行国家、省、市防汛防旱方面的法律法规和各项防汛防旱指令;组织开展开发区防汛防旱指挥部办公室的日常工作;根据防汛防旱指挥部办公室的工作部署,具体组织实施开发区防汛防旱相关工作;

4.参与城市公共客运交通发展规划编制和城市公交车站(点)线路的设置;

5.负责开发区内城市管理相关事项的行政审批许可以及非行政审批许可;

6.负责对江堤河道监管中心的日常管理工作;

7.承办开发区管委会交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,manbetx提现秒到账城市管理办公室部门决算包括:城管办本级决算。

二、manbetx提现秒到账城市管理办公室单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、manbetx提现秒到账城市管理办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     manbetx提现秒到账城市管理办公室单位2017年度收、支总计8,495.26万元,与2016年相比,收、支总计增加7546.93万元,增长795.81%。主要原因是:增加十大环境专项整治相关费用,例如道路畅美专项行动资金。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计8,495.26万元,占总收入100%,包括财政拨款收入8,495.26万元(其中,一般公共预算8,495.26万元,政府性基金预算0万元),占100%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计8,495.26万元,其中基本支出796.64万元,占9.38%;项目支出7,698.62万元,占90.62%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出60.05万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出8,432.83万元、农林水支出2万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0.39万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出714.43万元,日常公用支出82.22万元,项目支出7,698.62万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,495.26万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     manbetx提现秒到账城市管理办公室2017年度财政拨款收、支总计8,495.26万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加7546.93万元,增长795.81%。主要原因是:增加十大环境专项整治相关费用,例如道路畅美专项行动资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    manbetx提现秒到账城市管理办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8,495.26万元,占本年支出合计的100%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7546.93万元,增长795.81%。主要原因是:增加十大环境专项整治相关费用,例如道路畅美专项行动资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

manbetx提现秒到账城市管理办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.43万元,支出决算为8,495.26万元完成年初预算的875.41%,主要原因是道路畅美专项行动等专项项目追加预算其中:

城乡社区支出/城乡社区管理事务/一般行政管理事务。2017年年初预算为227万元,2017年支出决算为7696.62万元,完成年初预算的3390.58%,决算数大于预算数的主要原因由于管委会有关任务要求,增加十大环境专项整治相关费用,例如道路畅美专项行动、金沙湖中央商务区专业保序、广告招牌提升改造工程设计及宣传等专项工作资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

manbetx提现秒到账城市管理办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出796.64万元,其中:

人员经费714.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保等;

公用经费82.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、委托业务费、工会费、福利费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

manbetx提现秒到账城市管理办公室2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年度一样。

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,与2016年度一样。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与2016年度一样。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度manbetx提现秒到账城市管理办公室无实行预算绩效目标管理的项目。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度manbetx提现秒到账城市管理办公室机关运行经费一般公共预算支出82.22万元,比上年度减少11.26万元,下降12.05%,主要原因是按规定要求调整交通补贴。

 2.政府采购支出情况

 2017年度manbetx提现秒到账城市管理办公室政府采购支出总额2.6638万元,其中:政府采购货物支出2.6638万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,manbetx提现秒到账城市管理办公室共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务支出(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

2018年9月25日

manbetx提现秒到账城市管理办公室(2).XLS


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