索引号: 00000001/2018-03783 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2018-09-25
发布单位: 商务局

manbetx提现秒到账商务局单位2017年度部门决算


一、manbetx提现秒到账商务局单位概况

(一)主要职能

1. 全面承担杭州市及开发区管委会下达的招商引资、浙商回归、社零、外贸出口、服务贸易(服务外包)、跨境电子商务等各项指标任务。

2. 承担与市投资促进局对口的利用外资项目审批、备案、统计等、国内招商引资及浙商回归引进项目推进、协调、统计等相关职能。

3.负责开发区招商引资工作的综合协调,牵头组织境内外投资推介活动及招商引资对外宣传;做好“支持浙商创业创新”、山海协作、区县市联动招商等相关工作。

4.承担与市商务委、市打私办对口的开发区外贸出口、服务贸易、外经、企业跟踪服务、出口监测预警、外贸外包平台申报及企业培训、打击走私等相关职能。

5.承担与市商务委对口的商贸发展、市场运行调节、市场秩序、特种行业管理、市场体系建设、电子商务等职能。

6.承担与市外办、台办对口的开发区对外经贸出国(境)团组的报批和审批手续办理等相关职能。

7.承担与市综试办对口的跨境电子商务有关工作。

8.负责开发区工业项目开工建设的督促与推进;以及全区落地项目的开工手续代办和前期综合协调工作。

9.负责统筹管理开发区招商信息网络,对开发区驻京、驻沪、驻深等招商处的考核、管理、协调等工作。

10.负责开发区投资企业协会各项工作,以及其他临时性工作。

11.完成党工委、管委会交办的其他各项工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,manbetx提现秒到账商务局单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位—manbetx提现秒到账招商中心。

二、manbetx提现秒到账商务局单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、manbetx提现秒到账商务局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

manbetx提现秒到账商务局单位2017年度收、支总计12,537.26万元,与2016年相比,收、支总计增加7,307.56万元,增长139.73%,主要原因是:资源勘探信息等支出和商业服务业等支出显著增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计12,537.26万元,占总收入100%,包括财政拨款收入12,537.26万元(其中,一般公共预算12,537.26万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计12,537.26万元,其中基本支出906.14万元,占7.23 %;项目支出11,631.12万元,占92.77%经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,597.45万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出66.09万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出7,278.38万元、商业服务业等支出3,569.15万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.19万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出848.73万元,日常公用支出57.41万元,项目支出11631.12万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12,537.26万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     manbetx提现秒到账商务局单位2017年度财政拨款收、支总计12,537.26万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加7,307.56万元,增长139.73%。主要原因是:资源勘探信息等支出和商业服务业等支出显著增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

manbetx提现秒到账商务局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,537.26万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7,307.56万元,增长139.73%。主要原因是:资源勘探信息等支出和商业服务业等支出显著增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

manbetx提现秒到账商务局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,458万元,支出决算为12,537.26万元,完成年初预算的93.16%,主要原因是住房保障支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出都有调整。其中:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为26.4万元,2017年支出决算为26.19万元,完成年初预算的99.2%,决算数小于预算数的主要原因人员变动

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2017年年初预算为2,517.94万元,2017年支出决算为1,597.45万元,完成年初预算的63.44%,决算数小于预算数的主要原因业务内容调整

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为66.13万元,2017年支出决算为66.09万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因人员变动

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

manbetx提现秒到账商务局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出906.13万元,其中:

人员经费848.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、住房补贴等;

    公用经费57.41万元,主要包括:办公费、印刷费、其他公用开支。

 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

     无。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为330万元,支出决算为210.48万元,完成预算的63.78%,其中:因公出国(境)费用支出决算为181.2万元,完成预算的69.69%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为29.27万元,完成预算的41.81%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定,控制经费使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加52.26万元,增长33.03%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算181.2万元,比上年决算数增长36.22%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是拓展外国招商引资渠道

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组7个;本单位全年因公出国(境)累计52人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算29.27万元,比上年决算数增长16.15%。主要用于接待客商等支出。增加的主要原因是开发区加大宣传后吸引更多客商至开发区参观考察全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待107批次,累计514人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度manbetx提现秒到账商务局单位无项目实行预算绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度商务局本级、所属manbetx提现秒到账招商中心1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出44.57万元,比上年度减少42.05万元,下降48.55%,主要原因是内控管理得到了有效的落实

 2.政府采购支出情况

 2017年度商务局本级及所属各单位政府采购支出总额93.33万元,其中:政府采购货物支出7.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.23万元。授予中小企业合同金额93.33万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,商务局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指:本单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指预算单位为招商引资、优化经济环境等方面所发生的支出

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

 

 

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